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人大2016年预算表
       作者:       来源:       发布日期:2016-12-26       点击:

县人大2016年“三公”经费预算财政拨款统  计  表

单位:万元

项   目

本年预算数

合   计

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

5.2

3.公务用车费

32

 其中:(1)公务用车运行维护费

32

(2)公务用车购置

支出预算表2016

填报单位:县人大                                       单位:元

项         目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

单位

编码

科目

编码

单位名称(科目)

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

基本公用支出

合计

专项业务费

10301

人大

5608767

1937769

1625567

105218

206983

3670998

3670998

10301

2010101

行政运行

1837769

1937769

1625567

105218

206983

3670998

3670998

10304

20110102

县级领导经费

220000

220000

220000

101301

2010102

工委经费

140000

140000

140000

101301

2010104

人大会议

2900000

2900000

29000000

101301

2010106

人大监督

100000

100000

100000

101301

2010107

代表培训

50000

50000

50000

101301

2010108

代表工作

110000

110000

110000

101301

2010109

人大信访

20000

20000

20000

101301

2010199

自聘驾驶员

21600

21600

21600

101301

2100501

单位医疗

109398

109398

109398

109398

109398

项目支出预算表

填报单位:县人大                                                              单位:元  

项          目

项目名称

项目支出预算


单位代码

科目编码

单位名称(科目)



101301

人大


101301

2010102

一般行政事务管理

县级领导工作经费

220000


101301

2010102

工委活动经费

工委活动经费

140000


101301

2010104

人大会议

人大会议

29000000


101301

2010106

人大监督

人大监督

100000


101301

2010107

人大代表履职能力提升

代表培训

50000


101301

2010108

代表工作

代表工作

110000


101301

2010109

人大信访工作

人大信访

20000


101301

2010199

其他人大事务支出

代表考察

50000


101301

2010199

其他人大事务支出

自聘驾驶员

21600



编制单位:四川省遂宁市大英县人大常委会(本级)


收      入

支      出

支      出


项     目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏     次


1

2

3

栏     次


4

5

6

栏     次


13

14

15


一、一般公共预算财政拨款

1

2,836,701.00

3,717,645.40

3,717,645.40

一、一般公共服务支出

31

5,608,767.00

5,608,767.00


一、基本支出

54

5,608,767.00

5,608,767.00



二、政府性基金预算财政拨款

2




二、外交支出

32




   人员经费

55

1,625,567.00

1,625,567.00




3




三、国防支出

33




   日常公用经费

56

206,983.00

206,983.00




4




四、公共安全支出

34




二、项目支出

57

3,670,998.00

3,670,998.00




5




五、教育支出

35




   基本建设类项目

58






6




六、科学技术支出

36




   行政事业类项目

59






7




七、文化体育与传媒支出

37





60






8




八、社会保障和就业支出

38





61






9




九、医疗卫生与计划生育支出

39





62






10




十、节能环保支出

40





63






11




十一、城乡社区支出

41




支出经济分类

64



12




十二、农林水支出

42




   工资福利支出

65



13




十三、交通运输支出

43




   商品和服务支出

66



14




十四、资源勘探信息等支出

44




   对个人和家庭的补助

67



15




十五、商业服务业等支出

45




   对企事业单位的补贴

68



16




十六、金融支出

46




   债务利息支出

69



17




十七、援助其他地区支出

47




   基本建设支出

70



18




十八、国土海洋气象等支出

48




   其他资本性支出

71



19




十九、住房保障支出

49




   其他支出

72



20




二十、粮油物资储备支出

50





73






21




二十一、其他支出

51





74






22




二十二、债务还本支出

52





75






23




二十三、债务付息支出

53





76





本年收入合计

24

2,836,701.00

3,717,645.40

3,717,645.40

本年支出合计

77

5,608,767.00

5,608,767.00


本年支出合计

77






25





78





78





年初财政拨款结转和结余

26



116,536.74

年末财政拨款结转和结余

79




年末财政拨款结转和结余

79





一、一般公共预算财政拨款

27



116,536.74

   基本支出结转

80




   基本支出结转

80





二、政府性基金预算财政拨款

28




   项目支出结转和结余

81




   项目支出结转和结余

81






29





82





82





总计

30

2,836,701.00

3,717,645.40

3,834,182.14

总计

83

5,608,767.00

5,608,767.00


支出总计

83

5,608,767.00

5,608,767.00



注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


































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